Ngta không cho dữ liệu % thu phí thì mình mới cần xđ Agri và Vietcom ở đâu để xác định tỷ lệ thu phí chứ a, đây ngta đã cho rồi thì cứ lấy mà tính thôi, cần gì pải q tâm đến dữ kiện a nói nhỉ.
đề KV2, câu 4, kế toán thì gốc 45tr nha, tại mấy bạn ghi đề thìu chứ k pải đề k cho đâu a, chỉ là k nói trả lãi theo hinh thức nào thôi. e vô quên nghĩ trc nghĩ sau, quất lun 1 trg hợp duy nhất là trả lãi sau hic
Nhập TK 9123
Gửi bộ chứng từ cho NH phục vụ ng nhập khẩu
Sau khi nhận đc báo có của NH phục vụ NHập khẩu
Nợ 1331/có 4211.ctyD
Xuất 9123
Thu phí:
Nợ 4211/
Có 711: 10000*0.9%*30060
Có 4531: 10000*0.09%*30060
ban ơi, mình làm thế này bn so lại xem đúng k nha.
trả gốc: Nợ 4232/Có 1011: 204.2 tr
Trả lãi:
nh dự trả: 204.2*0.7%*2= 2.8588
KH thực tế nhận: 204,2*(0.25%*2+0,25%/30*15)= 1.276
Nợ 491:2.8588
Có 1011: 1.276
Có 801:(2.8588-1.276)
ngày 30/9 KH đến rút tiền, cuối ngày 30/9 NH mới tiến hành dự trả lãi...như vậy nếu tính lãi dữ trả thì mình chỉ tính từ 30/5 đến 31/8 là 3 tháng = 6 triệu thôi chứ nhỉ.
Với cả bút toán thoái chi bn dùng sai tài khoản r
1. Lập lệnh thanh toán bù trừ
hạch toán
Nợ 4211. cty L/ có 5012: 200
gửi báo nợ cho cty L
Gửi lênh TTBT cho NH người thụ hưởng
2. Nợ 1331/có 5012: 375
Lệnh TTBT là lệnh lập ra để thanh toán giữa 2 NH cùng địa bàn nhưng khác hệ thống. nói tóm lại là khi có nv thanh toán phát sinh giữa 2 NH loại...
bạn ơi, cách 2 thì mình tính lãi trên số tiền nh nhận vào à, cái này đâu đúng đâu bn, mình pải tính trên số tiền kh gửi chứ :(, mình thấy cách 1 đúng mà. bn có thể giải thik giúp mình k
ai giúp mình với:
tại ngân hàng X có nv
Trả nốt 45tr đồng nợ qua TTBT để thanh lý hợp đồng thuê TC, sau đó TS đc chuyển quyền sở hữu cho NH, nguyên giá 500tr, đã khấu hao hết.
bạn có nhầm lẫn gì k ạ, theo mình nhớ thì k có tk 5191.16 mà bn. bút toán này theo mình là:
Nợ 301/có 5191:20
Nợ 871/co 305( số khấu hao trích thêm) (220/4)-50=5
trong thư công tác của agri năm 2014 về Một số vấn đề lưu ý về công tác thuế có mục số 2, nội dung như sau: " những chi phí liên quan đến TSCĐ chi nhánh k đc kê khai khấu trừ thuế đầu vào như: Chi phí bảo hành, sữa chữa, NVL, bảo hiểm,...mà cộng vào chi phí tương ứng."
Các a/c có kinh nghiệm...
e hạch toán như này đúng chưa ạ
1,Nợ 301: 20
Có 305: 220/4 - 50 = 5
Có 601: 15
2. Nợ 1011/ Có 4599: 100.000*120.000
Nợ 4599/Có 601:100.000*100.000. Có 603: 100.000*20.000
Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.